| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010097 
  042.XXX.XXX-10CATIANA DE QUEIROZ MORAES | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010097 
  042.XXX.XXX-10CATIANA DE QUEIROZ MORAES | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010097 
  042.XXX.XXX-10CATIANA DE QUEIROZ MORAES | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 13050001 
  44.329.940/0001-02T. J. GOMES BERNARDINO | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-14, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
 | 64.576,36 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 15050002 
  07.135.601/0001-50CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTÁRIO O E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ADAIL L DO NASCIMENTO NO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIÍ [...]
 | 103,03 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 15050010 
  33.484.825/0001-88CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEVIDORA SIBELE LOPES GOIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE-MG [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010051 
  07.040.108/0001-57COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO SITO À RUA DR. JOÃO DE DEUS, 274-BAIRRO DE FÁTIMA-FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
 | 757,97 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010132 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CRAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
 | 257,46 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 15050013 
  30.566.030/0001-20LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, CNO: 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
 | 115.252,73 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 11030007 
  12.576.581/0001-93C G M VIDAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 30.07.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
 | 2.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 14050001 
  12.576.581/0001-93C G M VIDAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
 | 21.328,66 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 14050002 
  12.576.581/0001-93C G M VIDAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024/02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
 | 25.191,01 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 14050003 
  12.576.581/0001-93C G M VIDAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
 | 14.222,54 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 15050003 
  12.576.581/0001-93C G M VIDAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
 | 21.654,08 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 05050067 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIB [...]
 | 1.082,21 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 09050007 
  07.100.953/0001-70ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE JAGUARIBE-CE.
 | 13.431,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 02010022 
  00.394.460/0058-87PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA  DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
 | 478,32 |  | 
                                                                    
                                        | 22/05/2025 | EMPENHO: 02010046 
  00.394.460/0058-87PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 A CONTRIBUIÇÃO DO  PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO  [...]
 | 17.831,85 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 18030010 
  48.052.851/0001-04J A ATACADISTA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO IGD ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO MU [...]
 | 1.569,65 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 18030003 
  48.052.851/0001-04J A ATACADISTA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO IGD ,JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
 | 2.272,88 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 27030001 
  48.052.851/0001-04J A ATACADISTA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO IGD ,JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
 | 1.478,09 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 03040003 
  48.052.851/0001-04J A ATACADISTA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 | 1.854,94 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 18030007 
  48.052.851/0001-04J A ATACADISTA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 | 2.507,22 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 02010397 
  30.797.000/0001-25AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 
 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN [...]
 | 8.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 05050051 
  26.499.713/0001-35THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,  [...]
 | 718,80 |  | 
                                                                    
                                        | 21/05/2025 | EMPENHO: 21050009 
  00.000.000/0547-98GOVERNO FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 AJUSTE FINANCEIRO CONVENIO 954546.
 | 55.884,49 |  | 
                                                                    
                                        | 20/05/2025 | EMPENHO: 01040087 
  00.394.460/0082-07INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO (FUNDEB 70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
 | 609.928,49 |  | 
                                                                    
                                        | 20/05/2025 | EMPENHO: 01040087 
  00.394.460/0082-07INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO (FUNDEB 70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
 | 66.165,93 |  | 
                                                                    
                                        | 20/05/2025 | EMPENHO: 02010069 
  00.394.460/0082-07INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO (FUNDEB 30%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
 | 2.130,98 |  | 
                                                                    
                                        | 20/05/2025 | EMPENHO: 02010069 
  00.394.460/0082-07INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO (FUNDEB 30%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
 | 15.134,65 |  |