| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010105 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 
 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA PÚBLICA DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
 | 38,90 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 16040014 
  01.574.288/0001-70A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO 
 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA IMPRESSORA EPSON L6490, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
 | 220,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 08050013 
  01.574.288/0001-70A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA CANON GX6010.70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
 | 195,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 04020024 
  49.225.769/0001-05TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024), JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAME [...]
 | 8.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 21050006 
  07.100.953/0001-70ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
 | 3.000,80 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 25020001 
  49.225.769/0001-05TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÕES E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
 | 8.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010348 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
 | 39.742,33 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 03020063 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
 | 2.448,66 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 03020064 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
 | 9.971,74 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010363 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
 | 2.550,04 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010362 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
 | 4.527,77 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010361 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
 | 2.185,97 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 23050016 
  07.100.953/0001-70ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
 | 2.613,60 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 19050013 
  26.499.713/0001-35THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
 | 2.479,86 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 19020009 
  38.534.843/0001-40HOTEL PINHEIRO EIRELI | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES CESÁRIO BEZERRA DE SOUSA E TEOBALDO SOLINHO FILHO. QUE FICARAM HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 [...]
 | 325,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 25020011 
  49.225.769/0001-05TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024) JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA  [...]
 | 8.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 01040023 
  07.100.953/0001-70ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
 | 1.410,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010132 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO PSE/CRAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
 | 299,95 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 14040013 
  01.574.288/0001-70A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME | 03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM SCANNER ADS 2200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
 | 195,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 10040022 
  01.574.288/0001-70A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME | 13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO 
 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM SCANNER CANON C240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE  [...]
 | 195,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | EMPENHO: 02010022 
  00.394.460/0058-87PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA  DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
 | 365,20 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 23050002 
  48.992.749/0001-99VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL),  [...]
 | 408.378,79 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 08050005 
  26.831.713/0001-90I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 
 A 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
 | 18.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 02010068 
  00.000.000/2715-43BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 
 AS TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 02010251 
  04.238.951/0001-54LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE [...]
 | 6.450,00 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 02010352 
  00.000.000/2715-43BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
 | 6,50 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 02010351 
  00.360.305/0749-06CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
 | 69,00 |  | 
                                                                    
                                        | 26/05/2025 | EMPENHO: 06050001 
  26.499.713/0001-35THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA FAMILIAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER QUE FOI SEDIADA PELO CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA A [...]
 | 1.771,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010097 
  042.XXX.XXX-10CATIANA DE QUEIROZ MORAES | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/05/2025 | EMPENHO: 02010097 
  042.XXX.XXX-10CATIANA DE QUEIROZ MORAES | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE 
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
 | 50,00 |  |