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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 1264 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2025 - 09:37:27
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
14/04/2025 EMPENHO: 09040008
C G M VIDAL
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6426
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 30.07.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
27.223,91
14/04/2025 EMPENHO: 09040011
C G M VIDAL
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6424
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 30.07.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
21.017,51
14/04/2025 EMPENHO: 09040009
C G M VIDAL
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6428
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 30.07.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
23.707,93
14/04/2025 EMPENHO: 09040010
C G M VIDAL
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6425
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 30.07.01/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
20.829,50
14/04/2025 EMPENHO: 01040034
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1126
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2) E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
2.298,00
14/04/2025 EMPENHO: 01040032
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1127
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
1.168,05
14/04/2025 EMPENHO: 01040033
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1129
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
8.661,54
14/04/2025 EMPENHO: 01040035
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8994
CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DA FUNCIONARIA POLYANE ALVES DE ARAUJO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
200,00
14/04/2025 EMPENHO: 31030006
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 1128
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
1.060,23
14/04/2025 EMPENHO: 02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMNETO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, N 740, CENTRO DE JAGUARIBE- CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL ZONA 10, JUNTO [...]
2.258,72
11/04/2025 EMPENHO: 10040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13506
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
9.545,67
11/04/2025 EMPENHO: 10040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13503
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4.243,12
11/04/2025 EMPENHO: 10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13517
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
7.871,81
11/04/2025 EMPENHO: 09040014
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 350
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
14.093,50
11/04/2025 EMPENHO: 07040010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1133
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
539,10
11/04/2025 EMPENHO: 04040003
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17792
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SR. FRANCISCO DEUSIVANDO LEMOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
590,00
11/04/2025 EMPENHO: 02040009
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉR
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 499
O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO TÉCNICO, IMPOSTOS E TAXAS, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
1.100,00
11/04/2025 EMPENHO: 17030001
MARCOPOLO S.A.
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13193
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4 X 4) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025-01, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2023, ATRAVÉ [...]
616.150,61
11/04/2025 EMPENHO: 03030020
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 337
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CARDÁPIO VARIADOS, CONTENDO ARROZ E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, CARNES VARIADAS, VERDURAS, SUCOS OU REFRIGERANTES. A SEREM FORN [...]
752,00
10/04/2025 EMPENHO: 10040003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 13512
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
544,68
10/04/2025 EMPENHO: 10040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 13507
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
277.414,24
10/04/2025 EMPENHO: 10040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 13515
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
11.333,23
10/04/2025 EMPENHO: 10040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 13513
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
5.765,28
10/04/2025 EMPENHO: 10040006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13505
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
100.535,00
10/04/2025 EMPENHO: 10040014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13511
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
109.487,21
10/04/2025 EMPENHO: 10040013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13504
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
4.063,69
10/04/2025 EMPENHO: 10040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13514
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
6.751,88
10/04/2025 EMPENHO: 10040005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 13510
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
3.860,24
10/04/2025 EMPENHO: 09040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13516
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
53.378,01
10/04/2025 EMPENHO: 09040016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13519
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
142.289,75

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