Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO 'ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CO [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO 'ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CO [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DE JAGUARIBE/CE.
|
113,00 |
|
EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
508,50 |
|
EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORM [...]
|
313.844,27 |
|
EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORM [...]
|
202.536,72 |
|
EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
121.875,70 |
|
EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGAURIBE, ALEXANDRE GOMES DIÓGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TUR [...]
|
2.073,45 |
|
EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SOP
AS HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, RAFAEL GOMES DIOGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, NA ESPLANADA DOS MINS [...]
|
2.073,45 |
|
EMPENHO: 03060029 - DATA: 03/06/2025
ANTONIO EUDES DA SILVA FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO EUDES DA SILVA FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGAURIBE, ALEXANDRE GOMES DIÓGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISM [...]
|
7.029,85 |
|
EMPENHO: 03060033 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SOP
AS DESPESAS DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE JAGUARIBE, RAFAEL GOMES DIOGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, NA ESPLANA [...]
|
7.029,85 |
|
EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2025
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA REGISTROS DE ATA, AVERBAÇÃO, RECONHECIMENTO E REGISTRO DE EDITAL , JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
830,32 |
|
EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
2.553,60 |
|
EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
|
2.553,60 |
|
EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
972,80 |
|
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
40.894,85 |
|
EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
42.300,50 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
|
130,00 |
|
EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
5.950,00 |
|
EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, CIÊNCIA E TURISMO DO MUNICÍPIO [...]
|
141,25 |
|
EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
|
65,00 |
|
EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
SAMAP
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
4.100,00 |
|
EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REFERENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 26/05 À 01/06/2025. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
|
480,00 |
|
EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
SAMAP
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE /CE.
|
169,50 |
|
EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
310,75 |
|
EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
508,50 |
|
EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO IGD JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
40,00 |
|
EMPENHO: 02060021 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
420,00 |
|
EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
434,00 |
|