Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
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352.412,74 |
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EMPENHO: 05020042 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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144.343,31 |
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EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 01/01/2026 A 04/02/2026- REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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56.191,96 |
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EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/01/2026 A 04/02/2026- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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56.865,95 |
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EMPENHO: 04020007 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REEMBOLSO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS (COMBUSTÍVEL) - PERÍODO : 01/01/2026 À 04/02/2026. JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE.
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12.041,45 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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27.576,00 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 26/01/2026 A 01/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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271,00 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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10.493,65 |
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EMPENHO: 02020006 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSAB [...]
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5.723,03 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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17.788,78 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023- [...]
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5.317,18 |
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EMPENHO: 02020001 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/01/2026 A 01/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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52.444,70 |
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