Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/01/2025 |
22010004
BRIMAX ENGENHARIA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 3° MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
198.095,03 |
|
22/01/2025 |
22010004
BRIMAX ENGENHARIA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 3° MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
198.095,03 |
|
22/01/2025 |
22010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO RENAULT/KWID ZEN DE PLACA: SBQ6H01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
22/01/2025 |
22010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO DE PLACA: SBD8J48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
22/01/2025 |
22010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO RENAULT/KWID ZEN DE PLACA: SBD0F91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
22/01/2025 |
06010002
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 1 [...]
|
PAGO |
61.418,30 |
|
22/01/2025 |
06010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES 12/2024.
|
PAGO |
1.124,98 |
|
22/01/2025 |
02010161
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.446,61 |
|
22/01/2025 |
02010142
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTIANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, ( SAMAP ), LOCALIZADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, DO MUNICIPIO DE JAG [...]
|
PAGO |
809,93 |
|
22/01/2025 |
02010142
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTIANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, ( SAMAP ), LOCALIZADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, DO MUNICIPIO DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
809,93 |
|
22/01/2025 |
02010135
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR FENANDES TÁVORA S/N CENTRO, JAGUARIBE/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA, J [...]
|
PAGO |
631,91 |
|
22/01/2025 |
02010135
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR FENANDES TÁVORA S/N CENTRO, JAGUARIBE/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA, J [...]
|
LIQUIDADO |
631,91 |
|
22/01/2025 |
02010130
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DO PSE/CREAS, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
64,56 |
|
22/01/2025 |
02010124
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
16.844,86 |
|
22/01/2025 |
02010116
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
PAGO |
3.705,40 |
|
22/01/2025 |
02010116
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
LIQUIDADO |
3.705,40 |
|
22/01/2025 |
02010115
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
PAGO |
134,00 |
|
22/01/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
PAGO |
524,73 |
|
22/01/2025 |
02010113
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
PAGO |
401,05 |
|
22/01/2025 |
02010112
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
PAGO |
1.583,67 |
|
22/01/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 1 [...]
|
PAGO |
367,74 |
|
22/01/2025 |
02010110
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 12 [...]
|
PAGO |
11.399,63 |
|
22/01/2025 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS 1 [...]
|
PAGO |
4.799,00 |
|
22/01/2025 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MÊS D [...]
|
PAGO |
235,46 |
|
22/01/2025 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MES 12/2024 E PO [...]
|
PAGO |
3.236,54 |
|
22/01/2025 |
02010106
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA TELEMAR DE FEITICEIRO, DE ACORDO COM O MES 12/2024 E AGRUPAMENTO 088881497013.
|
PAGO |
2.535,60 |
|
22/01/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
22/01/2025 |
02010094
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
22/01/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
22/01/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
22/01/2025 |
02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
22/01/2025 |
02010075
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FA [...]
|
PAGO |
3.244,69 |
|
22/01/2025 |
02010075
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FA [...]
|
LIQUIDADO |
3.244,69 |
|
22/01/2025 |
02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FA [...]
|
PAGO |
5.249,74 |
|
22/01/2025 |
02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FA [...]
|
LIQUIDADO |
5.249,74 |
|
22/01/2025 |
02010067
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. NO DECOR [...]
|
LIQUIDADO |
99,31 |
|
21/01/2025 |
21010002
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
84.465,50 |
|
21/01/2025 |
21010001
JOEL MACARIO SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOEL MACÁRIO SILVA QUE IRÁ A CIDADE DE IGUATU LEVAR O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A REVISÃO VEÍCULO ESSE DE MODELO: SPIN 1 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
13010003
CCV-CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO O BRASÃO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A N [...]
|
PAGO |
9.931,00 |
|
21/01/2025 |
13010003
CCV-CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO O BRASÃO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.931,00 |
|
21/01/2025 |
03010007
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE POSTAGEM DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
175,45 |
|
21/01/2025 |
02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010098
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010097
CATIANA DE QUEIROZ MORAES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010094
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010091
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/01/2025 |
02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
20/01/2025 |
20010004
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) NOS TERMOS DO ARTIGO 5º - I [...]
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
20/01/2025 |
20010003
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
43.568,43 |
|
20/01/2025 |
20010002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
EMPENHADO |
42.355,84 |
|
20/01/2025 |
20010001
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, O SENHOR LUIZ GONZAGA DE CASTRO E VANDERLAN LIMA NO DIA CHECK-IN 21/01/2025 A CHECK-OUT 22/01 [...]
|
EMPENHADO |
406,00 |
|
20/01/2025 |
09010006
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
9.162,26 |
|
20/01/2025 |
09010005
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
5.226,37 |
|
20/01/2025 |
02010144
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.201,91 |
|
20/01/2025 |
02010144
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2 [...]
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LIQUIDADO |
2.201,91 |
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20/01/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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