Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
03/02/2025 |
02010059
FRANCISCO FRANKLIN DE ANDRADE NETO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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03/02/2025 |
02010058
JÉSSICA ALMADA NUNES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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03/02/2025 |
02010034
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) SITO A AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,258 - BAIRRO MANOEL C. MORAIS- JAGUARIBE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,19 |
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03/02/2025 |
02010032
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) , DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.963,01 |
|
03/02/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADAUTO BEZERRA SITO A RUA MARIA DO ROSÁRIO CAMPOS DA SILVA, Nº 103- BAIRRO ALUISIO DIÓGEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.012,88 |
|
03/02/2025 |
02010009
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AOS IMOVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
2.087,04 |
|
31/01/2025 |
31010028
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
10.766,87 |
|
31/01/2025 |
31010027
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
25.615,74 |
|
31/01/2025 |
31010026
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
27.438,57 |
|
31/01/2025 |
31010025
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
2.728,84 |
|
31/01/2025 |
31010024
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
5.884,50 |
|
31/01/2025 |
31010023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
7.216,00 |
|
31/01/2025 |
31010022
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
82.423,71 |
|
31/01/2025 |
31010021
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
31/01/2025 |
31010020
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
21.450,00 |
|
31/01/2025 |
31010019
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
31/01/2025 |
31010018
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
31/01/2025 |
31010017
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
31/01/2025 |
31010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
31/01/2025 |
31010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.165,00 |
|
31/01/2025 |
31010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
3.843,00 |
|
31/01/2025 |
31010013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA- PERIODO: 16/01 A 31/01/2025- CONFORME CONTRATO DO 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
32.569,17 |
|
31/01/2025 |
31010012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA- PERIODO: 16/01 A 31/01/2025- CONFORME CONTRATO DO 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
10.883,00 |
|
31/01/2025 |
31010011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
34.637,00 |
|
31/01/2025 |
31010010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.472,00 |
|
31/01/2025 |
31010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.679,00 |
|
31/01/2025 |
31010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
37.393,50 |
|
31/01/2025 |
31010007
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
17.280,00 |
|
31/01/2025 |
31010006
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTER [...]
|
EMPENHADO |
5.775,30 |
|
31/01/2025 |
31010005
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
31/01/2025 |
31010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
|
PAGO |
125,40 |
|
31/01/2025 |
31010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
31/01/2025 |
31010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
31/01/2025 |
31010003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
2.128,00 |
|
31/01/2025 |
31010003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
EMPENHADO |
2.128,00 |
|
31/01/2025 |
31010002
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
LIQUIDADO |
2.128,00 |
|
31/01/2025 |
31010002
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
2.128,00 |
|
31/01/2025 |
31010001
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
|
LIQUIDADO |
3.040,00 |
|
31/01/2025 |
31010001
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
|
EMPENHADO |
3.040,00 |
|
31/01/2025 |
30010003
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/7 [...]
|
LIQUIDADO |
119.161,24 |
|
31/01/2025 |
30010002
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.664 [...]
|
PAGO |
52.798,59 |
|
31/01/2025 |
30010001
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA PAGAR A ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
31/01/2025 |
29010005
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO Nº 03.12.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
44.581,56 |
|
31/01/2025 |
29010004
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO Nº 03.12.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
48.292,70 |
|
31/01/2025 |
29010003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-8C67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
3.732,00 |
|
31/01/2025 |
29010002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-9J97, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
3.732,00 |
|
31/01/2025 |
29010001
T. J. GOMES BERNARDINO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
89.728,75 |
|
31/01/2025 |
27010008
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-8C67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
8.064,00 |
|
31/01/2025 |
27010007
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
2.254,06 |
|
31/01/2025 |
27010006
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: HXC-8670, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
4.315,20 |
|
31/01/2025 |
27010005
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4229, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
5.730,00 |
|
31/01/2025 |
22010006
KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO PRODUCAO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE ATRAÇÃO DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA, COM A PARTICIPAÇÃO DO CANTOR, HUGO SANTOS, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1:40MIN, INCLUINDO TODAS AS [...]
|
PAGO |
22.000,00 |
|
31/01/2025 |
22010006
KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO PRODUCAO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE ATRAÇÃO DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA, COM A PARTICIPAÇÃO DO CANTOR, HUGO SANTOS, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1:40MIN, INCLUINDO TODAS AS [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
31/01/2025 |
20010003
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
43.568,43 |
|
31/01/2025 |
20010002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
PAGO |
42.355,84 |
|
31/01/2025 |
14010002
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E NF [...]
|
PAGO |
7.574,60 |
|
31/01/2025 |
03010031
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E AF, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
114,00 |
|
31/01/2025 |
03010018
ANTONIO IVONISIO DE SOUSA PAIVA 72436409315
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FIN [...]
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PAGO |
6.000,00 |
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31/01/2025 |
03010018
ANTONIO IVONISIO DE SOUSA PAIVA 72436409315
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FIN [...]
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LIQUIDADO |
6.000,00 |
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31/01/2025 |
03010016
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (WEB) E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATE [...]
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LIQUIDADO |
7.900,00 |
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