Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
27/01/2025 |
27010021
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (PERÍODO VESPERTINO), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 1º DIA RELACIONADO A SEMANA [...]
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EMPENHADO |
1.347,75 |
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27/01/2025 |
27010020
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 1º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
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EMPENHADO |
27.576,00 |
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27/01/2025 |
27010019
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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EMPENHADO |
83.633,89 |
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27/01/2025 |
27010018
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA REUNIÃO INTERSETORIAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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EMPENHADO |
163,50 |
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27/01/2025 |
27010017
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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EMPENHADO |
16.800,00 |
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27/01/2025 |
27010016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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EMPENHADO |
228,00 |
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27/01/2025 |
27010015
A L TEIXEIRA PINHEIRO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 3° MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚB [...]
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EMPENHADO |
519.225,22 |
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27/01/2025 |
27010014
J RUI BARBOSA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUELMA NARRARY FERNANDES GUEDES, QUE IRÁ AO: ENCONTRO DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ? LITERATURA E ARTE, REALIZADO PELA EDIÇÕES IPDH, EM [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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27/01/2025 |
27010014
J RUI BARBOSA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.03/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL (7º ANO) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNT [...]
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EMPENHADO |
13.345,60 |
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27/01/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRE ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
10.520,33 |
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27/01/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, VALQUIRIA MARIA AMORIM DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO AOS 16 ANOS DA REDE PETECA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBR [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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27/01/2025 |
27010012
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
20.072,66 |
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27/01/2025 |
27010012
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE, QUE IRÁ TRANSPORTANDO OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DA 8° FORMAÇÃO CONTINUADA DO [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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27/01/2025 |
27010011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
EMPENHADO |
59.670,05 |
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27/01/2025 |
27010011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA QUE PARTICIPARA DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/12/2024, NO AUDITÓRIO DA PRO [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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27/01/2025 |
27010010
R W COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.03/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL (7º ANO) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
178.356,56 |
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27/01/2025 |
27010009
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: PNQ-SD83, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
1.428,30 |
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27/01/2025 |
27010008
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-8C67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
8.064,00 |
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27/01/2025 |
27010007
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
2.254,06 |
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27/01/2025 |
27010006
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: HXC-8670, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
4.315,20 |
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27/01/2025 |
27010005
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4229, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
5.730,00 |
|
27/01/2025 |
27010004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO CITROEN/JUMPER DE PLACA: SBT6B71, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
27/01/2025 |
27010003
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
21.603,42 |
|
27/01/2025 |
27010002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
EMPENHADO |
78.188,26 |
|
27/01/2025 |
27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERIGRÁFICO), CONFORME CONTRATO Nº 25.05.01/2023-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
27/01/2025 |
27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
18.143,12 |
|
27/01/2025 |
02010355
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
27/01/2025 |
02010352
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010352
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010351
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
93,00 |
|
27/01/2025 |
02010351
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010206
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010134
ITAPEMED IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSPITALARES LTD
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
254.240,00 |
|
27/01/2025 |
02010124
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
26.612,24 |
|
27/01/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010097
CATIANA DE QUEIROZ MORAES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010097
CATIANA DE QUEIROZ MORAES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010093
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
27/01/2025 |
02010091
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
27/01/2025 |
02010033
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES LOCALIZADO A AVENIDA 08 DE NOVEMBRO - JAGUARIBE, DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
144,54 |
|
24/01/2025 |
24010014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR DANIEL XAVIER FIDELIS, QUE FICARÁ HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 -CENTRO. QU [...]
|
EMPENHADO |
118,00 |
|
24/01/2025 |
24010013
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MU [...]
|
EMPENHADO |
13.509,70 |
|
24/01/2025 |
24010012
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
EMPENHADO |
13.521,10 |
|
24/01/2025 |
24010011
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
49.300,00 |
|
24/01/2025 |
24010010
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
35.300,00 |
|
24/01/2025 |
24010009
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
58.140,00 |
|
24/01/2025 |
24010008
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-01, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
32.830,00 |
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24/01/2025 |
24010007
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-01, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
30.140,00 |
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