| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
17110029
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.787,90 |
|
| 17/11/2025 |
17110028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACI [...]
|
EMPENHADO |
4.727,23 |
|
| 17/11/2025 |
17110027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACI [...]
|
EMPENHADO |
6.957,27 |
|
| 17/11/2025 |
17110026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
407.454,04 |
|
| 17/11/2025 |
17110026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
407.454,04 |
|
| 17/11/2025 |
17110025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.037,16 |
|
| 17/11/2025 |
17110025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
1.037,16 |
|
| 17/11/2025 |
17110024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
165.865,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
165.865,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
49.957,98 |
|
| 17/11/2025 |
17110023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
49.957,98 |
|
| 17/11/2025 |
17110022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
140.776,54 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
J A ATACADISTA LTDA ME
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
J A ATACADISTA LTDA ME
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
208,80 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
J A ATACADISTA LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
113.970,93 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
RECOLHIMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., [...]
|
EMPENHADO |
3.004,59 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
3.288,80 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
7.928,52 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/10 À 15/11/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
|
EMPENHADO |
9.088,92 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/11/2025 A 16/11/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
48.888,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBB-7H73, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
2.856,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-9J97, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
8.064,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
EMPENHADO |
4.295,81 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
13.947,66 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.591,91 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.342,84 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
37.680,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
37.680,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUT [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUT [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUT [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
JULIANO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE OLIVEIRA, SOB O CPF Nº 608.991.463-09, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARAN [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
JULIANO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE OLIVEIRA, SOB O CPF Nº 608.991.463-09, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARAN [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
JULIANO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE OLIVEIRA, SOB O CPF Nº 608.991.463-09, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARAN [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE OLIVEIRA, SOB O CPF Nº 608.991.463-09, IRÁ PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARAN [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES, SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/11/2025 PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA DEVIDOES FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES, SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/11/2025 PARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, MATERIAL DE LABORATÓRIO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE RAIO-X, INSTRUMENTAL E COLCHÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
30.256,80 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO 08.10.03/2025, PARA ATENDER EMENDA IMPOSITIVA, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
20.360,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM TRIO ELÉTRICO COM A PARTICIPAÇÃO DA BANDA RAFA E PIPO MARQUES, QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁ [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
15100002
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
|
LIQUIDADO |
1.473,00 |
|
| 17/11/2025 |
15070011
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
|
LIQUIDADO |
1.473,00 |
|
| 17/11/2025 |
13110014
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
4.514,98 |
|
| 17/11/2025 |
13110013
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
2.300,24 |
|
| 17/11/2025 |
13110012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
PAGO |
2.796,80 |
|
| 17/11/2025 |
13110012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.796,80 |
|
| 17/11/2025 |
13110011
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
2.796,80 |
|
| 17/11/2025 |
13110011
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.796,80 |
|
| 17/11/2025 |
13110010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO M [...]
|
PAGO |
2.796,80 |
|
| 17/11/2025 |
13110010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
|
LIQUIDADO |
2.796,80 |
|
| 17/11/2025 |
13110006
J RUI BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº 27.06.02/2025-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DO 7º ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
13.697,50 |
|
| 17/11/2025 |
13110004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, MATERIAL DE LABORATÓRIO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE RAIO-X, INSTRUMENTAL E COLCHÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
130.486,16 |
|
| 17/11/2025 |
12110001
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
PAGO |
27.725,60 |
|
| 17/11/2025 |
11080014
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/11/2025 |
10100029
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE EXERCÍCIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
10100028
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 17/11/2025 |
10100027
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICIDADE DE CONTRATAÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SCRETARIA DE HABI [...]
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LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 17/11/2025 |
10100026
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETRIA [...]
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LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 17/11/2025 |
08100005
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
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PAGO |
25.505,08 |
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