Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
13/10/2025 |
EMPENHO: 01090002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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20.354,10 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 31070010
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
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22.942,62 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
63.373.955/0001-04
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO EICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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458,98 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 09100007
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇAÕ DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICIPIO DE JAGUAR [...]
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141,25 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 01070027
221.XXX.XXX-34
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 372, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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3.500,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 02090021
32.049.941/0001-06
INOVVE SERV DE TREIN E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ANÁLISES, LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES, VISANDO A RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉD [...]
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97.535,93 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 01080048
17.411.427/0001-85
SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMAS CONTINUAS NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O CONTROLE DO PARQUE LUMINÁRIAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CENSO E ATUALIZAÇ [...]
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12.500,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 02070028
00.360.305/0749-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Nº 0608541-29) QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ [...]
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152.036,06 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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331.338,99 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
04.892.707/0016-97
DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA JUNTO AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO PROCESSO Nº 15/2025 UL DE ICÓ - DNIT/CE (22269074) E GRU (22601150).
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689,65 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.612,81 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100023
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE, NO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10 [...]
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1.626,30 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 03010007
34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE POSTAGEM DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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45,28 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
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13.156,08 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 08090020
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APAR [...]
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840,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 15090002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 08/09/2025 A 14/09/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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29.982,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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157.391,77 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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52.927,22 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.708,74 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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133.737,93 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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4.809,44 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10100021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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9.173,80 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 28010003
28.184.951/0001-87
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS, BEM COMO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA [...]
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8.644,93 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
63.373.955/0001-04
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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324,90 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 29010011
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NECESSÁRIOS AO ESOCIAL, PREVENDO ACOMPANHAMENTOS DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS RELACIONADOS A INSERÇÃO DOS DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES [...]
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2.350,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 26030006
40.948.836/0001-37
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, DAS DIVULGAÇÕES, E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIGITAIS, VISANDO DAR VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES, CAMPANH [...]
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2.100,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 18070010
24.222.538/0001-09
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, INCLUINDO TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTR [...]
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3.990,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 20020006
41.856.615/0001-00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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2.600,00 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 10060002
22.336.279/0001-11
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PAULO CEZAR TÁVORA LIMA E DA TRAVESSA PROJETADA 04 DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
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13.891,24 |
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13/10/2025 |
EMPENHO: 22090002
23.834.621/0001-76
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023 - CNO Nº 90.024.36658/70, DE RESPONSABI [...]
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45.648,35 |
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