|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020006 ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 26.929,87 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020007 SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO DIAS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO N° 01.09.01/2021-02, LOTE V (AQUINÓPOLIS) E LOTE IV (VERTENTES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
R$ 22.624,71 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020006 ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 26.929,87 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020007 SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO DIAS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO N° 01.09.01/2021-02, LOTE V (AQUINÓPOLIS) E LOTE IV (VERTENTES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
R$ 22.624,71 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020007 SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO DIAS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO N° 01.09.01/2021-02, LOTE V (AQUINÓPOLIS) E LOTE IV (VERTENTES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
R$ 22.624,71 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020006 ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 26.929,87 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020007 SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO DIAS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO N° 01.09.01/2021-02, LOTE V (AQUINÓPOLIS) E LOTE IV (VERTENTES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
R$ 22.624,71 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020006 ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 26.929,87 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020007 SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO DIAS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO N° 01.09.01/2021-02, LOTE V (AQUINÓPOLIS) E LOTE IV (VERTENTES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
R$ 22.624,71 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 03020006 ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE
|
R$ 26.929,87 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 10.493,65 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 17.788,78 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020008 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 5.317,18 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 5.723,03 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 10.493,65 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 17.788,78 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020008 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 5.317,18 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 5.723,03 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 10.493,65 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 17.788,78 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020008 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 5.317,18 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 5.723,03 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 10.493,65 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 17.788,78 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020008 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 5.317,18 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 5.723,03 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 10.493,65 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 17.788,78 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020008 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
R$ 5.317,18 |
|
|
06/02/2026
|
EMPENHO: 02020006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
R$ 5.723,03 |
|