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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 9580 registros
Dados atualizados em: 22/07/2026 - 08:44:55 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
08/06/2026 EMPENHO: 05060004
JACKSON SOARES DE BARROS
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR JACKSON SOARES DE BARROS, PORTADOR DO CPF: 050.445.113-82, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 80,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060005
KELVEN BRUNO JALES BRASIL
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR KELVEN BRUNO JALES BRASIL, PORTADOR DO CPF: 043.866.673-93, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 50,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060005
KELVEN BRUNO JALES BRASIL
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR KELVEN BRUNO JALES BRASIL, PORTADOR DO CPF: 043.866.673-93, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 50,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060004
JACKSON SOARES DE BARROS
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR JACKSON SOARES DE BARROS, PORTADOR DO CPF: 050.445.113-82, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 80,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060003
MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES, PORTADORA DO CPF: 054.036.233-61, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 80,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060008
KELLY LEMOS ALMEIDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA KELLY LEMOS ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 070.455.483-62, DESTINADA PARA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RUSSAS NO DIA 08/06/2026, A FIM DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.

R$ 60,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060008
KELLY LEMOS ALMEIDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA KELLY LEMOS ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 070.455.483-62, DESTINADA PARA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RUSSAS NO DIA 08/06/2026, A FIM DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.

R$ 60,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060003
MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES, PORTADORA DO CPF: 054.036.233-61, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 80,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060004
JACKSON SOARES DE BARROS
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR JACKSON SOARES DE BARROS, PORTADOR DO CPF: 050.445.113-82, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 80,00
08/06/2026 EMPENHO: 05060003
MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES, PORTADORA DO CPF: 054.036.233-61, QUE COMPARECERÁ A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08/06/2026, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - "CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL".

R$ 80,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060001
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060001
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060002
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: TIC-5J81, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 9.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060001
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060002
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: TIC-5J81, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 9.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060002
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: TIC-5J81, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 9.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060002
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: TIC-5J81, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 9.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060001
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060002
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: TIC-5J81, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 9.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 03060001
M. S. LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 6.000,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060018
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. SYLVIA CRIVELLARO MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2026 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060019
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ALEXANDRO MATOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2006 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060019
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ALEXANDRO MATOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2006 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060018
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. SYLVIA CRIVELLARO MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2026 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060019
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ALEXANDRO MATOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2006 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060018
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. SYLVIA CRIVELLARO MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2026 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060019
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ALEXANDRO MATOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2006 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060019
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ALEXANDRO MATOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2006 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060018
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. SYLVIA CRIVELLARO MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2026 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00
08/06/2026 EMPENHO: 01060018
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. SYLVIA CRIVELLARO MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/06/2026 E CHECK-OUT: 03/06/2026.

R$ 103,00

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