Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/05/2024 |
01040092
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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PAGO |
70.000,00 |
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13/05/2024 |
01040088
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
REFERENTE AO CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ( Nº 0608541-29, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PLANO DE INVES [...]
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PAGO |
42.114,69 |
|
13/05/2024 |
01040088
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
REFERENTE AO CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ( Nº 0608541-29, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PLANO DE INVES [...]
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LIQUIDADO |
42.114,69 |
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13/05/2024 |
01040058
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQU [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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13/05/2024 |
01030054
DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS, COMO TAMBÉM O MONITORAMENTO DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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PAGO |
11.070,00 |
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13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
1.399,69 |
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13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
1.396,74 |
|
13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
1.439,17 |
|
13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
89,54 |
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13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
3.067,99 |
|
13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
69,03 |
|
13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
2.802,03 |
|
13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
3.819,30 |
|
13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
775,88 |
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13/05/2024 |
01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
|
PAGO |
9.780,54 |
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13/05/2024 |
01020062
SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O CONTROLE DO PARQUE LUMINÁRIAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CENSO E ATUALIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
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10/05/2024 |
29040001
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF [...]
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PAGO |
8.400,00 |
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10/05/2024 |
28020014
SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATE [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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10/05/2024 |
27030018
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 1994
|
PAGO |
1.611,16 |
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10/05/2024 |
27030013
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 382
|
PAGO |
4.923,06 |
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10/05/2024 |
25040043
MARTINA DE FATIMA ALVES LOPES
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, MARTINA DE FÁTIMA ALVES LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE SOCIAL. IRÁ COMPARECER À CASA DO CIDADÃO RITA BRILHANTE, MORADA NOVA-CEARÁ NO DIA 26/04/2024. PARA ENTRAGA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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10/05/2024 |
22040001
ENG MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA PERTENCENTE A AUTOCLAVE, TROCA DOS FUSO INTERNO E EXTERNO,TROCA DO ROLAMENTO PRINCIPAL,TROCA DAS CASTANHAS COM DEFEITO,MOTATEGEM E DESMANTAGE [...]
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PAGO |
1.800,00 |
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10/05/2024 |
19040013
A. F. OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO - "PROJETO CAMINHO DA ESPERANÇA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO N° [...]
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LIQUIDADO |
11.323,15 |
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10/05/2024 |
19040012
A. F. OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AOS 92 ANOS DO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO N° 03.05.01/2023-27, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
21.740,80 |
|
10/05/2024 |
19040012
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AOS 92 ANOS DO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO N° 03.05.01/2023-27, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
21.740,80 |
|
10/05/2024 |
19040005
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
10/05/2024 |
19040003
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGU [...]
|
PAGO |
190,40 |
|
10/05/2024 |
19040001
IANNY DE ASSIS DANTAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A SRª.IANNY DE ASSIS DANTAS , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE - CBO: 252305 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUS [...]
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PAGO |
600,00 |
|
10/05/2024 |
16010008
FRANCISCO WAGNER DA SILVA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO GONÇALVES PINHEIRO, 299, ALTOS, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE, IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DESCENTRALIZADO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
971,20 |
|
10/05/2024 |
15010012
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2024 E [...]
|
PAGO |
10.392,88 |
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10/05/2024 |
12040010
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO [...]
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PAGO |
2.200,00 |
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10/05/2024 |
10050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.666,16 |
|
10/05/2024 |
10050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
5.666,16 |
|
10/05/2024 |
10050020
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
32.456,51 |
|
10/05/2024 |
10050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.556,33 |
|
10/05/2024 |
10050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.556,33 |
|
10/05/2024 |
10050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.949,83 |
|
10/05/2024 |
10050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.949,83 |
|
10/05/2024 |
10050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
99.297,72 |
|
10/05/2024 |
10050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
99.297,72 |
|
10/05/2024 |
10050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
111.326,37 |
|
10/05/2024 |
10050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
111.326,37 |
|
10/05/2024 |
10050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
LIQUIDADO |
37.881,23 |
|
10/05/2024 |
10050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
EMPENHADO |
37.881,23 |
|
10/05/2024 |
10050014
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
|
LIQUIDADO |
197.110,59 |
|
10/05/2024 |
10050014
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
|
EMPENHADO |
197.110,59 |
|
10/05/2024 |
10050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
380,88 |
|
10/05/2024 |
10050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
3.803,95 |
|
10/05/2024 |
10050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
7.391,29 |
|
10/05/2024 |
10050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO BLOCO PSE DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.380,61 |
|
10/05/2024 |
10050009
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DO PRIMEIRO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2024, QUE OCORRERÁ EM JAGUARIBE DIA 11 DE MAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,50 |
|
10/05/2024 |
10050009
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DO PRIMEIRO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2024, QUE OCORRERÁ EM JAGUARIBE DIA 11 DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
2.047,50 |
|
10/05/2024 |
10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
PAGO |
170.717,70 |
|
10/05/2024 |
10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
170.717,70 |
|
10/05/2024 |
10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
170.717,70 |
|
10/05/2024 |
10050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
6.205,32 |
|
10/05/2024 |
10050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
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EMPENHADO |
6.205,32 |
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10/05/2024 |
10050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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LIQUIDADO |
2.073,45 |
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10/05/2024 |
10050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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EMPENHADO |
2.073,45 |
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10/05/2024 |
10050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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LIQUIDADO |
13.765,34 |
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